内容:
一、 *采购人名称: (略) (略) 消防救援大队
二、 *履约供应商名称: (略) (略)
三、 *采购项目编号: *0179
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) (略) 消防救援大队
六、 *验收日期: 2024年11月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 科思特 K CE310A(126A)/CF350A(130A)(匠心版) 粉盒 | 6 | 1020.0 | 科思特/KST\K CE310A(126A)/CF350A(130A)(匠心版) | 验收通过 | |
2 | 晨光 MG7103 胶棒 | 2 | 100.0 | 晨光/M&G\MG7103 | 验收通过 | |
3 | 奔图 TL-463X 粉盒 | 6 | 1020.0 | 奔图/Pantum\TL-463X | 验收通过 | |
4 | 得力 宣传单/海报/说明书 | 4 | 276.0 | 得力/deli\国旗 | 验收通过 | |
5 | 得力 838 电子计算器 | 2 | 90.0 | 得力/deli\838 | 验收通过 | |
6 | 得力 信纸 | 10 | 180.0 | 得力/* | 验收通过 | |
7 | 得力 3306 PU/PVC笔记本 | 5 | 175.0 | 得力/deli\3306 | 验收通过 | |
8 | 晨光 HAGP0911 中性笔 | 4 | 100.0 | 晨光/M&G\HAGP0911 | 验收通过 | |
9 | 得力 3582 打印/复印纸 | 4 | 700.0 | 得力/deli\3582 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李祺鹏