一、 *采购人名称: (略) 万 (略)
二、 *履约供应商名称: (略) 万 (略)
三、 *采购项目编号: *2094
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 万 (略)
六、 *验收日期: 2024年9月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 富强 AA 230ml 纸杯一次性加厚杯子100个/包 2000个/箱 | 3 | 720.0 | 富强\AA 230ml | 验收通过 | |
2 | 得力 3205 A4打印/复印纸共8包70g/包 | 20 | 3300.0 | 得力/deli\3205 | 验收通过 | |
3 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 吴泽华